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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取補償金 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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株式交付費 | ||
支払手数料 | ||
消費税差額 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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新株予約権戻入益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
本社移転費用 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
売上原価明細書
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| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 外注費 |
| 231,567 | 36.5 | 251,178 | 37.7 |
Ⅱ 労務費 | ※1 | 352,366 | 55.5 | 355,704 | 53.3 |
Ⅲ 経費 | ※2 | 50,600 | 8.0 | 60,114 | 9.0 |
当期総製造費用 |
| 634,534 | 100.0 | 666,997 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 11,915 |
| 17,518 |
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合計 |
| 646,449 |
| 684,516 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 17,518 |
| 15,183 |
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他勘定振替高 | ※3 | 124,630 |
| 125,055 |
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当期売上原価 |
| 504,301 |
| 544,276 |
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(注)
前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) |
※1.労務費の主な内訳は次のとおりであります。 給料手当 264,285千円 賞与引当金繰入額 30,841千円 法定福利費 45,484千円
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。 地代家賃 39,324千円 旅費交通費 3,967千円 減価償却費 2,558千円
※3.他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 販売費及び一般管理費 124,630千円
(原価計算の方法) 実際原価による個別原価計算であります。
| ※1.労務費の主な内訳は次のとおりであります。 給料手当 265,544千円 賞与引当金繰入額 31,461千円 法定福利費 46,355千円
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。 地代家賃 44,702千円 旅費交通費 3,011千円 減価償却費 7,067千円
※3.他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 販売費及び一般管理費 125,055千円
(原価計算の方法) 実際原価による個別原価計算であります。
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