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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) |
売上高 | ||
売上原価 |
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製品期首棚卸高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
製品期末棚卸高 | ||
製品売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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旅費及び交通費 | ||
広告宣伝費 | ||
役員報酬 | ||
給料及び賞与 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
福利厚生費 | ||
賃借料 | ||
租税公課 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金繰入額 | △ | |
貸倒損失 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業損失(△) | △ | △ |
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
不動産賃貸収入 | ||
保険解約返戻金 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
不動産賃貸原価 | ||
為替差損 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常損失(△) | △ | △ |
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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減損損失 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純損失(△) | △ | △ |
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等合計 | ||
当期純損失(△) | △ | △ |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 538,696 | 28.6 | 535,059 | 27.8 |
Ⅱ 労務費 |
| 835,895 | 44.4 | 845,288 | 43.9 |
Ⅲ 経費 |
| 507,589 | 27.0 | 543,803 | 28.3 |
(うち外注加工費) |
| (78,795) |
| (78,128) |
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(うち減価償却費) |
| (41,823) |
| (91,804) |
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当期総製造費用 |
| 1,882,180 | 100.0 | 1,924,152 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 55,092 |
| 51,301 |
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合計 |
| 1,937,273 |
| 1,975,454 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 51,301 |
| 45,845 |
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当期製品製造原価 |
| 1,885,971 |
| 1,929,608 |
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(脚注)
前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) |
原価計算の方法 実際原価による工程別総合原価計算を採用しております。 | 原価計算の方法 実際原価による工程別総合原価計算を採用しております。 |