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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
作業くず売却益 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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賃貸費用 | ||
支払手数料 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産売却損 | ||
固定資産除却損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 1,098,242 | 29.5 | 1,212,499 | 30.1 |
Ⅱ 労務費 |
| 700,256 | 18.8 | 742,090 | 18.5 |
Ⅲ 経費 |
| 1,927,258 | 51.7 | 2,067,046 | 51.4 |
(減価償却費) |
| (364,348) | (9.8) | (378,277) | (9.4) |
(外注加工費) |
| (1,293,613) | (34.7) | (1,397,073) | (34.7) |
当期総製造費用 |
| 3,725,757 | 100.0 | 4,021,636 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 239,458 |
| 274,079 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 274,079 |
| 202,171 |
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他勘定振替高 |
| 20 |
| - |
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当期製品製造原価 |
| 3,691,115 |
| 4,093,544 |
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原価計算の方法
原価計算の方法は、製品別個別原価計算であり、期中は予定単価を用い、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。