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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 | ||
給与手当 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
福利厚生費 | ||
採用活動費 | ||
賃借料 | ||
減価償却費 | ||
支払手数料 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取手数料 | ||
受取家賃 | ||
助成金収入 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
固定資産除却損 | ||
自己株式取得費用 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
売上原価明細書
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||
区分 | 金額(千円) | 比率 (%) | 金額(千円) | 比率 (%) | ||
Ⅰ 労務費 |
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1.給与手当 | 2,245,841 |
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| 2,361,860 |
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2.賞与引当金繰入額 | 444,407 |
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| 464,810 |
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3.退職給付費用 | 93,982 |
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| 96,206 |
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4.福利厚生費 | 408,207 | 3,192,438 | 48.7 | 433,858 | 3,356,736 | 49.1 |
Ⅱ 外注費 |
| 3,229,456 | 49.2 |
| 3,333,125 | 48.7 |
Ⅲ 経費 |
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1.減価償却費 | 3,545 |
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| 3,554 |
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2.その他 | 132,988 | 136,534 | 2.1 | 145,982 | 149,537 | 2.2 |
当期総製造費用 |
| 6,558,429 | 100.0 |
| 6,839,399 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 786 |
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| 2,577 |
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合計 |
| 6,559,216 |
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| 6,841,977 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 2,577 |
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| 2,559 |
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当期売上原価 |
| 6,556,638 |
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| 6,839,417 |
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(注)原価計算の方法
ソフトウエア開発事業につきましてはプロジェクト別個別原価計算を採用しております。