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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
売上高 |
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製品売上高 | ||
商品売上高 | ||
作業くず売上高 | ||
売上高合計 | ||
売上原価 |
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製品期首棚卸高 | ||
商品期首棚卸高 | ||
当期製品製造原価 | ||
当期商品仕入高 | ||
合計 | ||
製品期末棚卸高 | ||
商品期末棚卸高 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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販売運賃 | ||
役員報酬 | ||
従業員給料及び手当 | ||
退職給付費用 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
賞与 | ||
福利厚生費 | ||
減価償却費 | ||
不動産賃借料 | ||
支払手数料 | ||
貸倒引当金繰入額 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
物品売却収入 | ||
スクラップ売却益 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
手形売却損 | ||
電子記録債権売却損 | ||
為替差損 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
投資有価証券売却益 | ||
役員退職慰労引当金戻入額 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
独占禁止法関連損失 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | |
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |
(製造原価明細書)
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| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 3,072,094 | 62.4 | 3,695,042 | 65.6 |
Ⅱ 労務費 |
| 1,057,981 | 21.5 | 1,096,081 | 19.4 |
Ⅲ 経費 |
| 790,658 | 16.1 | 843,518 | 15.0 |
当期総製造費用 |
| 4,920,734 | 100.0 | 5,634,642 |
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期首仕掛品、半製品棚卸高 |
| 760,722 |
| 768,623 |
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合計 |
| 5,681,457 |
| 6,403,266 |
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期末仕掛品、半製品棚卸高 |
| 768,623 |
| 768,527 |
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他勘定振替高 |
| 6,135 |
| - |
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当期製品製造原価 |
| 4,906,697 |
| 5,634,739 |
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原価計算の方法
部門別総合原価計算による実際原価計算であります。
(注)※ 主な内訳は次のとおりであります。
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
経費に含まれている主なものは外注加工費79,787千円、減価償却費209,317千円、消耗品費130,957千円、賃借料7,706千円等であります。 | 経費に含まれている主なものは外注加工費83,864千円、減価償却費263,124千円、消耗品費117,897千円、賃借料7,754千円等であります。 |