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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
売上高 |
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製品売上高 | ||
商品売上高 | ||
売上高合計 | ||
売上原価 |
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製品売上原価 |
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当期製品製造原価 | ||
他勘定振替高 | ||
製品売上原価 | ||
商品売上原価 |
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商品期首棚卸高 | ||
当期商品仕入高 | ||
合計 | ||
商品期末棚卸高 | ||
商品売上原価 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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広告宣伝費 | ||
荷造及び発送費 | ||
役員報酬 | ||
給料及び手当 | ||
賞与及び手当 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
役員賞与引当金繰入額 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
株式報酬費用 | ||
法定福利費 | ||
福利厚生費 | ||
旅費及び交通費 | ||
減価償却費 | ||
支払報酬 | ||
試験研究費 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業外収益 |
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受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
受取配当金 | ||
助成金収入 | ||
為替差益 | ||
有価証券償還益 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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有価証券償還損 | ||
保険解約損 | ||
為替差損 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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受取弁済金 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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本社移転費用 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 345,769 | 26.9 | 384,032 | 27.9 |
Ⅱ 外注加工費 |
| 13,621 | 1.1 | 10,313 | 0.7 |
Ⅲ 労務費 |
| 508,411 | 39.6 | 547,280 | 39.7 |
Ⅳ 経費 |
| 415,678 | 32.4 | 437,153 | 31.7 |
当期総製造費用 |
| 1,283,480 | 100.0 | 1,378,779 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 47,384 |
| 47,930 |
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合計 |
| 1,330,865 |
| 1,426,710 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 47,930 |
| 58,566 |
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当期製品製造原価 |
| 1,282,934 |
| 1,368,143 |
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原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
(脚注)
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
※1 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 | ※1 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。 | ※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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※3 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次の棚卸 資産評価損が、当期製品製造原価に含まれております。 429千円 | ※3 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次の棚卸 資産評価損が、当期製品製造原価に含まれております。 355千円 |