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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息及び受取配当金 | ||
不動産賃貸料 | ||
為替差益 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
賃貸資産減価償却費等 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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投資有価証券売却益 | ||
固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
関係会社株式評価損 | ||
関係会社貸倒引当金繰入額 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||
区分 | 注記記号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 44,290 | 11.4 | 28,169 | 8.1 |
Ⅱ 労務費 |
| 94,164 | 24.3 | 95,363 | 27.5 |
Ⅲ 経費 |
| 249,783 | 64.3 | 223,836 | 64.4 |
(外注加工費) |
| (52,958) |
| (43,326) |
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(減価償却費) |
| (44,423) |
| (38,986) |
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当期総製造費用 |
| 388,238 | 100 | 347,369 | 100 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 10,607 |
| 6,081 |
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合計 |
| 398,845 |
| 353,451 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 6,081 |
| 10,203 |
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他勘定振替高 | ※2 | 8,785 |
| 4,228 |
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当期製品製造原価 |
| 383,978 |
| 339,019 |
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(注) 1.原価計算の方法は総合原価計算によっております。
※2.他勘定振替高の金額は工具、器具及び備品への振替高であります。
3.当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
期首製品棚卸高 | 142,521 | 149,927 |
当期製品製造原価 | 383,978 | 339,019 |
当期製品仕入高 | 3,350,304 | 2,853,361 |
合計 | 3,876,804 | 3,342,309 |
期末製品棚卸高 | 149,927 | 128,779 |
売上原価 | 3,726,876 | 3,213,530 |