(2)損益計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 令和5年1月1日

 至 令和5年12月31日)

当事業年度

(自 令和6年1月1日

 至 令和6年12月31日)

売上高

3,974,352

3,407,930

売上原価

3,726,876

3,213,530

売上総利益

247,476

194,399

販売費及び一般管理費

198,023

192,455

営業利益

49,452

1,943

営業外収益

 

 

受取利息及び受取配当金

4,702

5,160

不動産賃貸料

28,014

28,176

為替差益

42,404

31,990

その他

25,772

26,532

営業外収益合計

100,894

91,860

営業外費用

 

 

支払利息

15,134

17,381

賃貸資産減価償却費等

2,379

2,486

その他

1,893

2,521

営業外費用合計

19,406

22,389

経常利益

130,940

71,414

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

109

902

固定資産売却益

864

特別利益合計

109

1,766

特別損失

 

 

固定資産除却損

1,016

0

関係会社株式評価損

14,587

13,784

関係会社貸倒引当金繰入額

5,260

特別損失合計

15,603

19,044

税引前当期純利益

115,446

54,136

法人税、住民税及び事業税

44,415

34,527

法人税等調整額

612

8,085

法人税等合計

43,803

26,442

当期純利益

71,643

27,693

 

製造原価明細書

 

 

前事業年度

(自 令和5年1月1日

至 令和5年12月31日)

当事業年度

(自 令和6年1月1日

至 令和6年12月31日)

区分

注記記号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

44,290

11.4

28,169

8.1

Ⅱ 労務費

 

94,164

24.3

95,363

27.5

Ⅲ 経費

 

249,783

64.3

223,836

64.4

(外注加工費)

 

(52,958)

 

(43,326)

 

(減価償却費)

 

(44,423)

 

(38,986)

 

当期総製造費用

 

388,238

100

347,369

100

期首仕掛品棚卸高

 

10,607

 

6,081

 

合計

 

398,845

 

353,451

 

期末仕掛品棚卸高

 

6,081

 

10,203

 

他勘定振替高

※2

8,785

 

4,228

 

当期製品製造原価

 

383,978

 

339,019

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1.原価計算の方法は総合原価計算によっております。

※2.他勘定振替高の金額は工具、器具及び備品への振替高であります。

 3.当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

期首製品棚卸高

142,521

149,927

当期製品製造原価

383,978

339,019

当期製品仕入高

3,350,304

2,853,361

合計

3,876,804

3,342,309

期末製品棚卸高

149,927

128,779

売上原価

3,726,876

3,213,530