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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) |
売上高 | ||
売上原価 |
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商品及び製品期首棚卸高 | ||
当期商品仕入高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
他勘定振替高 | ||
商品及び製品期末棚卸高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取家賃 | ||
売電収入 | ||
為替差益 | ||
補助金収入 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
社債利息 | ||
賃貸費用 | ||
売電費用 | ||
補助金返還額 | ||
株式交付費 | ||
上場関連費用 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
投資有価証券売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 661,130 | 42.5 | 689,501 | 40.1 |
Ⅱ 労務費 |
| 441,387 | 28.4 | 532,821 | 31.0 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 453,856 | 29.2 | 495,602 | 28.8 |
当期総製造費用 |
| 1,556,373 | 100.0 | 1,717,925 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 22,943 |
| 27,572 |
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合計 |
| 1,579,316 |
| 1,745,497 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 27,572 |
| 38,164 |
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当期製品製造原価 |
| 1,551,744 |
| 1,707,333 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
減価償却費 | 152,864 | 167,333 |
消耗品費 | 91,579 | 107,325 |
修繕費 | 76,733 | 68,117 |
電力費 | 37,580 | 38,304 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、標準原価による総合原価計算を採用し、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。