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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
売上高 |
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商品売上高 | ||
製品売上高 | ||
売上高合計 | ||
売上原価 |
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商品及び製品期首棚卸高 | ||
当期製品製造原価 | ||
当期商品仕入高 | ||
当期製品仕入高 | ||
合計 | ||
商品及び製品期末棚卸高 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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荷造運搬費 | ||
役員報酬 | ||
給料及び手当 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
福利厚生費 | ||
旅費及び交通費 | ||
減価償却費 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業損失(△) | △ | △ |
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取地代家賃 | ||
保険事務手数料 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
不動産賃貸関係費 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
特別利益 |
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固定資産処分益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産処分損 | ||
社葬関連費用 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | △ | |
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 1,237,579 | 39.9 | 1,172,665 | 39.0 |
Ⅱ 労務費 |
| 777,081 | 25.1 | 763,616 | 25.4 |
Ⅲ 経費 |
| 1,086,730 | 35.0 | 1,071,441 | 35.6 |
(外注加工費) |
| (313,139) | (10.1) | (311,311) | (10.4) |
(減価償却費) |
| (94,744) | (3.1) | (89,210) | (3.0) |
当期総製造費用 |
| 3,101,391 | 100.0 | 3,007,723 | 100.0 |
仕掛品期首棚卸高 |
| 78,156 |
| 96,792 |
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合計 |
| 3,179,547 |
| 3,104,516 |
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仕掛品期末棚卸高 |
| 96,792 |
| 119,375 |
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他勘定への振替 | ※2 | 1,109 |
| - |
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当期製品製造原価 |
| 3,081,645 |
| 2,985,141 |
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(注)1.当社の原価計算の方法は、部門別総合原価計算法であります。
※2.他勘定への振替の内訳は次のとおりであります。
項 目 | 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
固 定 資 産(千円) | 1,109 | - |
計(千円) | 1,109 | - |