○添付資料の目次

 

1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………………

2

(1)当四半期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………………………

2

(2)当四半期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………………………

4

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

4

2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………

5

(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

5

(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

7

四半期連結損益計算書

 

第3四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

7

四半期連結包括利益計算書

 

第3四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

8

(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

9

(会計方針の変更に関する注記) …………………………………………………………………………………

9

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記) ………………………………………………

9

(セグメント情報等の注記) ………………………………………………………………………………………

9

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………………………

11

(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………………………

11

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………

11

 

 

[期中レビュー報告書]………………………………………………………………………………………………………

12

 

1.経営成績等の概況

(1)当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間の経済環境は、ウクライナや中東情勢などの地政学的リスクが継続し、エネルギー価格の高止まりや物価の高騰、中国経済の低迷、欧米における高い金利水準の継続など、依然として先行きが不透明な状況が続いております。

当社グループ事業全般に関係する製造業の設備投資は、景気の先行き不透明感から一部では慎重な動きも見られましたが、総じて堅調に推移している状況です。また、脱炭素化に向けた世界的な流れは継続しており、各国政府の方針を受けて企業の研究開発や設備投資の拡大が引き続き期待されます。

このような状況のなか、2024年度は当社グループが推進中の中期経営計画(2021~2026年度)の4年目にあたり、これまで注力してきた顧客価値創造と顧客増を目指す連携・共創の体制整備や仕組み作りをさらに進めるとともに、当社グループの製品・サービスの差別化と市場での競争力強化を図るため、温度を軸とした製品・技術・ノウハウを組み入れる「ループソリューション」のさらなる高度化に取り組んでいます。

当連結会計年度におきまして、売上高については、国内・アジア・北米地域で増加し、前年同期の実績を上回りました。計装システムセグメントの売上高は前年同期比で減少しましたが、これは前年度下期に大型案件の売上を計上したことによるものです。また、受注高についても計装システムセグメントが前年同期比で減少となりましたが、その主な要因は年度内でのお客様の発注タイミングに依るところであり、同セグメントの受注及び売上は四半期単位での増減はあるものの、全般的に好調に推移しています。

利益面についても、増収と継続的な原価低減の取組みにより営業利益と経常利益は、前年同期の実績を上回りました。また、原材料費、人件費等のコスト増を踏まえて今年度4月に製品価格の改定を前々年度に引き続き再度実施した効果が業績に反映されてきています。

以上により、当第3四半期連結累計期間の受注高は19,713百万円(前年同期比4.3%減)、売上高は19,498百万円(前年同期比3.0%増)となりました。利益については、営業利益は1,423百万円(前年同期比4.6%増)、経常利益は1,582百万円(前年同期比3.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期に政策保有株式の売却益323百万円を計上した影響があり、966百万円(前年同期比11.9%減)となりました。

なお、当社グループの売上高及び利益は期末に集中する傾向があり、各四半期の売上高及び利益は通期実績の水準に比べ乖離が大きくなる傾向にあります。

 

セグメント別の状況は、次のとおりであります。

①計測制御機器

売上高は7,108百万円(前年同期比5.3%増)、セグメント利益は1,047百万円(前年同期比21.7%増)となりました。半導体・電子部品の製造設備や熱処理加工向けを中心に国内の需要が堅調に推移しました。

また、利益面では、上述のとおり原材料費、人件費等のコスト増を踏まえて今年度4月に製品価格の改定を前々年度に引き続き再度実施した効果が表れています。

②計装システム

売上高は5,677百万円(前年同期比6.6%減)、セグメント利益は733百万円(前年同期比7.6%減)となりました。自動車向けなどの燃料電池評価試験装置、水素エネルギー利用の研究・開発用途の水電解評価装置や、温室効果の低い自然冷媒に対応したコンプレッサー評価試験装置の引き合い・受注は好調を継続しています。これらの装置については、従来と比べて案件によって大型化しており、その年度内での受注・売上のタイミングにより、前年同期比の増減に影響することがあります。

利益面では、主に減収の影響により、前年同期比で減益となりました。

③センサ

売上高は5,960百万円(前年同期比10.0%増)、セグメント利益は1,034百万円(前年同期比7.5%増)となりました。電子部品の製造装置や熱処理加工向けが堅調に推移し前年同期比で増収となりました。加えて、当社グループ会社の明陽電機株式会社が生産・販売を行う船舶向け温度センサ等の売上高の増加がセグメント全体の売上増に寄与しました。

利益面では、主に増収の効果により、前年同期比で増益となりました。

④その他

売上高は751百万円(前年同期比9.4%増)で、セグメント利益は154百万円(前年同期比13.1%減)となりました。

 

(参考)セグメント別の受注実績及び売上実績ならびにセグメント利益(営業利益)

受注実績(セグメント別)                             (単位:百万円)

セグメントの名称

前第3四半期

連結累計期間

当第3四半期

連結累計期間

増減(金額)

増減(比率)(%)

 計測制御機器

6,276

6,566

289

4.6

 計装システム

8,126

6,538

△1,587

△19.5

 センサ

5,597

5,970

372

6.7

 その他

605

637

32

5.4

 合計

20,606

19,713

△892

△4.3

 

 

売上実績(セグメント別)                             (単位:百万円)

セグメントの名称

前第3四半期

連結累計期間

当第3四半期

連結累計期間

増減(金額)

増減(比率)(%)

 計測制御機器

6,749

7,108

359

5.3

 計装システム

6,076

5,677

△399

△6.6

 センサ

5,418

5,960

542

10.0

 その他

686

751

64

9.4

 合計

18,931

19,498

567

3.0

 

 

売上実績(地域別)                                (単位:百万円)

セグメントの名称

前第3四半期

連結累計期間

当第3四半期

連結累計期間

増減(金額)

増減(比率)(%)

 日本

14,771

15,024

253

1.7

 アジア

3,761

4,054

293

7.8

 北米

246

271

25

10.3

 欧州

119

114

△5

△4.3

 その他

33

33

0

0.4

 合計

18,931

19,498

567

3.0

 

 

セグメント利益(営業利益)                            (単位:百万円)

セグメントの名称

前第3四半期

連結累計期間

当第3四半期

連結累計期間

増減(金額)

増減(比率)(%)

 計測制御機器

860

1,047

187

21.7

 計装システム

793

733

△60

△7.6

 センサ

961

1,034

72

7.5

 その他

177

154

△23

△13.1

 全社費用(注)

△1,432

△1,545

△112

 合計

1,361

1,423

62

4.6

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

(2)当四半期の財政状態の概況

(資産)

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて777百万円減少し、35,753百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ484百万円減少し、25,566百万円となりました。主な増減要因は、売上債権の減少2,568百万円、棚卸資産の増加1,771百万円、現金及び預金の増加295百万円であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ293百万円減少し、10,187百万円となりました。主な減少要因は、投資その他の資産の減少214百万円、有形固定資産の減少74百万円であります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,149百万円減少し、12,189百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ765百万円減少し、8,551百万円となりました。主な増減要因は、流動負債(その他)の減少332百万円、賞与引当金の減少327百万円、未払法人税等の減少322百万円、仕入債務の増加260百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ383百万円減少し3,638百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金の減少365百万円であります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ371百万円増加し、23,563百万円となりました。主な増加要因は、利益剰余金の増加414百万円(親会社株主に帰属する四半期純利益の増加966百万円、配当金の支払による減少552百万円)であります。

 

 

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年3月期(通期)の連結業績予想につきましては、2024年5月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

今後の状況の変化により連結業績予想を修正する必要が生じた場合は、速やかに公表いたします。

 

 

2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

7,305

7,600

受取手形、売掛金及び契約資産

5,939

3,896

電子記録債権

2,799

2,273

商品及び製品

830

827

仕掛品

3,700

5,246

原材料及び貯蔵品

5,176

5,405

その他

347

347

貸倒引当金

△49

△31

流動資産合計

26,050

25,566

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

3,447

3,397

その他

2,712

2,687

有形固定資産合計

6,159

6,085

無形固定資産

 

 

その他

297

293

無形固定資産合計

297

293

投資その他の資産

 

 

その他

4,080

3,822

貸倒引当金

△56

△13

投資その他の資産合計

4,023

3,808

固定資産合計

10,480

10,187

資産合計

36,530

35,753

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

2,322

2,417

電子記録債務

2,296

2,461

短期借入金

1,165

1,165

1年内返済予定の長期借入金

416

471

未払法人税等

508

186

賞与引当金

797

470

株主優待引当金

61

47

設備関係電子記録債務

145

60

その他

1,603

1,271

流動負債合計

9,317

8,551

固定負債

 

 

長期借入金

1,443

1,078

長期未払金

186

186

退職給付に係る負債

1,891

1,915

役員退職慰労引当金

132

87

その他

367

370

固定負債合計

4,021

3,638

負債合計

13,338

12,189

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,292

4,292

資本剰余金

4,278

4,290

利益剰余金

12,209

12,624

自己株式

△1,126

△1,110

株主資本合計

19,654

20,096

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

459

333

為替換算調整勘定

222

245

退職給付に係る調整累計額

△75

△64

その他の包括利益累計額合計

606

514

非支配株主持分

2,931

2,952

純資産合計

23,191

23,563

負債純資産合計

36,530

35,753

 

(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年12月31日)

売上高

18,931

19,498

売上原価

13,085

13,334

売上総利益

5,845

6,163

販売費及び一般管理費

 

 

給料手当及び賞与

1,754

1,806

賞与引当金繰入額

134

167

退職給付費用

89

81

役員退職慰労引当金繰入額

7

7

研究開発費

800

820

株主優待引当金繰入額

41

47

その他

1,656

1,809

販売費及び一般管理費合計

4,483

4,739

営業利益

1,361

1,423

営業外収益

 

 

受取利息

19

20

受取配当金

53

45

売電収入

29

23

為替差益

67

18

助成金収入

0

48

保険解約返戻金

9

36

その他

22

21

営業外収益合計

202

215

営業外費用

 

 

支払利息

7

11

金融関係手数料

4

5

売電費用

12

12

保険解約損

0

17

その他

11

10

営業外費用合計

35

56

経常利益

1,528

1,582

特別利益

 

 

固定資産売却益

0

2

投資有価証券売却益

323

102

特別利益合計

323

105

特別損失

 

 

固定資産処分損

5

7

その他

0

特別損失合計

5

7

税金等調整前四半期純利益

1,846

1,679

法人税等

596

556

四半期純利益

1,250

1,122

非支配株主に帰属する四半期純利益

153

156

親会社株主に帰属する四半期純利益

1,096

966

 

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年12月31日)

四半期純利益

1,250

1,122

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△2

△138

為替換算調整勘定

160

33

退職給付に係る調整額

28

11

その他の包括利益合計

186

△93

四半期包括利益

1,436

1,029

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

1,216

874

非支配株主に係る四半期包括利益

220

154

 

(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項

(会計方針の変更に関する注記)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

 税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適
用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 なお、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使
用しております。

 

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

  1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

計測制御

機器

計装

システム

センサ

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

6,749

6,076

5,418

18,244

686

18,931

セグメント間の内部売上高又は振替高

6,749

6,076

5,418

18,244

686

18,931

セグメント利益

860

793

961

2,616

177

2,794

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、修理・サービス等を含んでおります。

  2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

 

利益

金額

報告セグメント計

2,616

「その他」の区分の利益

177

全社費用(注)

△1,432

四半期連結損益計算書の営業利益

1,361

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

  3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

   該当事項はありません。

 

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

  1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

計測制御

機器

計装

システム

センサ

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

7,108

5,677

5,960

18,746

751

19,498

セグメント間の内部売上高又は振替高

7,108

5,677

5,960

18,746

751

19,498

セグメント利益

1,047

733

1,034

2,815

154

2,969

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、修理・サービス等を含んでおります。

  2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

 

利益

金額

報告セグメント計

2,815

「その他」の区分の利益

154

全社費用(注)

△1,545

四半期連結損益計算書の営業利益

1,423

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

  3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

   該当事項はありません。

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

 該当事項はありません。

 

(継続企業の前提に関する注記)

 該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年12月31日)

減価償却費

592百万円

660百万円

 

 

 

 

 

独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

 

 

2025年2月12日

株式会社チノー

取締役会 御中

 

監査法人ナカチ

東京都中央区

 

 

代表社員

業務執行社員

 

公認会計士

藤 代 孝 久

 

 

代表社員

業務執行社員

 

公認会計士

家 冨 義 則

 

監査人の結論

 当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社チノーの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2024年4月1日から2024年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。

 当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・  四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

 

(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(四半期決算短信開示会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータ及びHTMLデータは期中レビューの対象には含まれていません。