(連結損益計算書に関する注記)

※1 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

 

※2 販売費及び一般管理費の主要項目

 

前連結会計年度

(自 令和5年1月1日

  至 令和5年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和6年1月1日

  至 令和6年12月31日)

役員報酬

81,024千円

43,843千円

給料手当

338,044

349,489

退職給付費用

3,775

3,610

貸倒引当金繰入額

1,107

賞与引当金繰入額

52

347

株主優待引当金繰入額

21,905

24,450

 

※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

前連結会計年度

(自 令和5年1月1日

  至 令和5年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和6年1月1日

  至 令和6年12月31日)

その他(有形固定資産)

769千円

-千円

769